| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0800637431331000 | Rp 21,334,223,957 | - | |
| 0026526830331000 | Rp 23,296,000,000 | - | |
Pubagot Jaya Konstruksi | 00*3**3****45**0 | Rp 19,686,440,800 | Data Pengalaman Badan Usaha di SIMPAN tidak ada |
PT Univista Utama | 00*7**1****23**0 | - | - |
| 0022967475641000 | - | - | |
PT Indotain Makmur Temberas | 0022539772307000 | - | - |
| 0015147093331000 | - | - | |
Perkasa Halomoan Pane | 03*5**9****22**0 | - | - |
| 0015237563651000 | - | - | |
| 0025373481331000 | - | - | |
CV Patriot Abadi | 0029315405128000 | - | - |
| 0032253999306000 | - | - | |
| 0015150493331000 | - | - | |
| 0818446908427000 | - | - | |
| 0020619185331000 | - | - | |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - |
Navaratna Utama Mandiri | 06*8**5****07**0 | - | - |
| 0021545033511000 | - | - | |
| 0011321197441000 | - | - | |
| 0858783277122000 | - | - | |
| 0012725057223000 | - | - | |
| 0902934215741000 | - | - | |
| 0014470439331000 | - | - | |
| 0660470998301000 | - | - | |
Ciptatama Bangun Nusantara | 09*9**9****35**0 | - | - |
| 0011037041331000 | - | - | |
| 0922354410331000 | - | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - | - |
| 0028376317017000 | - | - | |
| 0727253429331000 | - | - | |
| 0761930478331000 | - | - | |
| 0809844020331000 | - | - | |
CV Dayma Totalindo | 07*0**6****05**0 | - | - |
| 0860639251323000 | - | - | |
| 0032544553017000 | - | - | |
| 0033084690201000 | - | - | |
| 0011180668331000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Unit Kerja K/L : DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PU
2. Judul Proyek : Peningkatan Jalan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar
Terusan Seksi 2
3. Nilai Usulan Proyek : Rp 24.608.051.000,00 (TA 2025)
4. Lokasi Pelaksanaan : Provinsi Jambi
A. Latar Belakang Proyek
Pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan Seksi 2
merupakan akses jalan daerah di Provinsi Batang Hari, saat ini memiliki lebar jalan 4
m dengan kondisi eksisting jalan tanah dan aspal rusak berat. Dengan adanya kegiatan
Peningkatan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan Seksi 2 ini untuk menjaga
fungsional jalan dengan meningkatkan kapasitasnya menuju standar.
B. Relevansi RPJMN/Renstra/RKP Lembaga Pengusul
Peningkatan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan Seksi 2 merupakan
implementasi dalam pemenuhan Ditjen Bina Marga. Ditjen Bina Marga memiliki 2
(dua) sasaran strategis yaitu :
(1) Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
(2) Meningkatkan kemantapan jalan daerah dan jalan nasional.
Dan juga mempunyai 3 (tiga) sasaran program, yaitu:
(1) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama (jam/100 km);
(2) Meningkatnya pelayanan jalan daerah dan jalan nasional (milyar/kendaraan km);
(3) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan.
C. Maksud dan Tujuan Proyek
Maksud : Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di
wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Tujuan : Meningkatkan daya saing logistik dan mobilitas antar moda untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi.
D. Ruang Lingkup Proyek
1. Umum (Mobilisasi, Penyusunan Program SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi), Pengujian Lingkungan);
2. Pekerjaan Drainase;
3. Pekerjaan Tanah dan geosintetik;
4. Perkerasan Berbutir dan perkerasan beton semen;
5. Pekerjaan Struktur;
6. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – lain.
E. Indikator Pencapaian Proyek
Total pencapaian proyek Peningkatan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan Seksi
2 adalah sepanjang 2,18 km dengan penanganan efektif 2,18 km pada tahun 2025
dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 24.608.051.000,-.
F. Lokasi Pelaksanaan Proyek
Lokasi pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar
Terusan Seksi 2 di Kab. Batang Hari, Kecamatan Muaro Tembesi.
G. Pelaksana, Penanggung Jawab dan Pembagian Kerja
Pihak-pihak dan perannya :
1. Kementerian Pekerjaan Umum : Penanggung jawab dan pengawas proyek
2. Penyedia jasa : Pelaksana teknis di lapangan
3. Pemerintah daerah : Melakukan pembebasan lahan dan bantuan lainnya
H. Rencana Anggaran Biaya
No. INDIKASI Tahun Anggaran 2025
KEBUTUHAN DANA Pembangunan Jalan - Perkerasan
1. Target Efektif (KM)*) 2,18
2. Kebutuhan Dana *) 24.608.051
(*dalam Ribuan Rupiah)
I. Rencana Penarikan Dana
Tahun Anggaran 2025
Rencana Penarikan Dana
Oktober November Desember
4.921.610.200,- 12.304.025.500,- 7.382.415.300,-
J. Detail Pelaksanaan Proyek
No. Uraian Pekerjaan
1. Umum
2. Pekerjaan Drainase
3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
4. Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen
5. Pekerjaan Struktur
6. Pekerjaan Harian dan lain-lain
K. Rencana Lelang
L. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar
Terusan Seksi 2 disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, di tingkat lapangan
dapat dilakukan dengan cara diskusi langsung secara intensif bersama para stakeholder
yang terlibat dalam kegiatan, atau dengan presentasi setiap kegiatan oleh penerima
manfaat pada waktu yang disepakati. Sedangkan untuk monitoring yang dilakukan oleh
Tim pelaksana program akan dilakukan dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan
kunjungan ke lapangan. Dalam pelaksanaan monitoring mengacu pada:
1) Kegiatan
2) Rencana Kinerja Masa Program
3) Penetapan Kinerja
4) Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja / Logframe
5) Laporan Kemajuan Kegiatan
6) Hasil monitoring pendamping program
7) Self Assesment
N o
1 PP
N am a P ake t
eningkatan Jl. D s. R antau K apas M
asar T erusan S eksi 2
udo -
Je n is
P e n g ad aan
P ekerjaan
K onstruksi
M e to d e T e n d e r
M etode T ender,
P ascakualifikasi
, S atu F ile,
S istem H arga
T erendah,
K ontrak H arga
S atuan
P e n g u m
A w al
08/09/2025
u m an
A khir
15/09/2025
E v alu asi
P ascaku alifikasi
A w al A khir
12/09/2025 22/09/2025
A n w ijzin g
A w al A khir
10/09/2025 10/09/2025
E v alu asi P
A w al
12/09/2025
e n aw aran
A khir
22/09/2025
P e n g u m u m an
P e m e n an g
A w al A khir
22/09/2025 22/09/2025
P e n e rb itan S P P B J
A w al A khir
01/10/2025 01/10/2025
P e n an d atan g an an
K o n trak
A w al A khir
01/10/2025 01/10/2025
P e n e rb itan S P M K
A w al A khir
01/10/2025 01/10/2025
Pelaksanaan monitoring di tingkat managemen lokal dilakukan secara intensif setiap
minggu, sedangkan untuk tingkat managemen pusat dilakukan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Evaluasi merupakan
rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi
terhadap capaian outcome yang ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra). Capaian
kinerja output dan outcome diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.
Keseluruhan capaian kinerja merupakan ukuran keberhasilan managemen program
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menelaah
apakah capaian kinerja output serta capaian kinerja outcome kumulatif sesuai dengan
yang direncanakan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan antara lain dengan analisis
membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan, disertai
dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator
yang terdiri dari indikator input dan indikator output. Evaluasi pengujian selama
pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Ds. Rantau Kapas Mudo – Pasar Terusan
Seksi 2 dalam bentuk laporan keuangan, laporan kemajuan fisik bulanan maupun
triwulan dan laporan akhir proyek.
PPK 1.5 Provinsi Jambi
Daro Kaban, S.T.
NIP. 19750701 200911 1 002