| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0012676896201000 | Rp 570,812,442 | - | |
| 0905353629202000 | Rp 575,158,236 | Penawaran harga penyedia kurang dari 80% nilai HPS sehingga diperlukan klarifikasi kewajaran harga. Setelah dilakukan klarifikasi harga satuan dan koefisien, harga penawaran dinyatakan tidak wajar. | |
| 0015806565201000 | Rp 578,609,139 | Penawaran harga penyedia kurang dari 80% nilai HPS sehingga diperlukan klarifikasi kewajaran harga, namun CV. PUTRA BUNDA tidak hadir sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan | |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | Rp 578,609,435 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian |
| 0821371176201000 | Rp 578,609,435 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian | |
| 0623160769205000 | Rp 578,609,435 | - | |
| 0941367161205000 | Rp 578,609,435 | - | |
CV Lalang Perdana | 0756702676212000 | Rp 578,609,435 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian |
| 0940352313202000 | Rp 578,609,435 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian | |
| 0812307304201000 | Rp 575,156,078 | Personel manajerial dan peralatan pick up sudah digunakan pada paket lain dan sudah ditetapkan sebagai pemenang, sehingga untuk pekerjaan ini dianggap tidak menyampaikan data personel manajerial dan peralatan pick up | |
| 0015808652201000 | - | - | |
| 0012683496201000 | Rp 614,056,070 | - | |
| 0735004806201000 | Rp 578,609,435 | Tidak menyampaikan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 atau tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi untuk sertifikat standar belum terverifikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan BAB V. Lembar Data Kualifikasi poin 2 a. dan b. | |
| 0723321022201000 | - | - | |
| 0012680252201000 | Rp 578,609,435 | Personel manajerial dan peralatan pick up sudah digunakan pada paket lain dan sudah ditetapkan sebagai pemenang, sehingga untuk pekerjaan ini dianggap tidak menyampaikan data personel manajerial dan peralatan pick up | |
| 0022438063201000 | Rp 578,609,435 | Format Surat Pernyataan 7 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi poin 1 tidak sesuai dengan format yang ada pada Dokumen Pemilihan | |
| 0813528684201000 | Rp 609,360,000 | - | |
CV Rest Area Pasid | 05*0**1****01**0 | Rp 679,606,380 | - |
| 0012687661201000 | Rp 578,505,863 | Format Surat Pernyataan 7 Pakta Komitmen poin 1 tidak sesuai dengan format yang ada pada Dokumen Pemilihan, dan nama paket pekerjaan pada pakta komitmen tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan | |
| 0019252493201000 | Rp 578,698,261 | - | |
| 0818524845204000 | - | - | |
| 0028050946203000 | Rp 665,170,919 | - | |
| 0023817455202000 | Rp 604,315,838 | - | |
CV Mars Construction | 04*9**1****05**0 | Rp 578,609,435 | Format Surat Pernyataan 7 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi poin 1 tidak sesuai dengan format yang ada pada Dokumen Pemilihan |
| 0843835620201000 | Rp 604,119,752 | - | |
| 0757027305216000 | - | - | |
| 0015809130201000 | Rp 611,075,834 | - | |
| 0029980745201000 | - | - | |
CV Munnas Odetta Doulfa | 00*9**3****01**0 | Rp 623,291,162 | - |
| 0015501166201000 | Rp 584,172,923 | - | |
| 0026684795201000 | - | - | |
| 0632652111201000 | Rp 578,609,434 | Tidak menyampaikan sertifikat standar, dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi yang disampaikan tidak ada kbli 41016 | |
| 0938634417201000 | Rp 600,990,216 | - | |
| 0812797298201000 | Rp 661,066,865 | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0029844990201000 | Rp 579,257,524 | - | |
| 0751617093201000 | Rp 631,373,806 | - | |
| 0721059566203000 | - | - | |
| 0012687570201000 | - | - | |
| 0602148769201000 | - | - | |
| 0840437172221000 | - | - | |
| 0029841194201000 | - | - | |
| 0715905840201000 | - | - | |
| 0022438113201000 | - | - | |
| 0317667525203000 | - | - | |
| 0736103243212000 | - | - | |
CV Mulia Agung Bestari | 00*6**6****04**0 | - | - |
| 0939597209205000 | - | - | |
| 0426889820202000 | - | - | |
| 0943681270204000 | - | - | |
| 0019412113202000 | - | - | |
| 0017367160202000 | - | - | |
CV Tanjike | 03*5**8****05**0 | - | - |
| 0012684239201000 | - | - | |
| 0769395583202000 | - | - | |
| 0810775130204000 | - | - | |
CV Dua Karya Gemilang | 05*4**0****05**0 | - | - |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0625397559205000 | - | - | |
CV Berkat Basamo Juo | 03*5**9****01**0 | - | - |
| 0016229460201000 | - | - | |
| 0018008854203000 | - | - | |
| 0953643020201000 | - | - | |
CV Teguh Satria Persada | 03*2**1****01**0 | - | - |
| 0813723913201000 | - | - | |
| 0751909243201000 | - | - | |
| 0759823156202000 | - | - | |
| 0025513722201000 | - | - | |
| 0022437610201000 | - | - | |
| 0012683488201000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
CV Bagindo | 09*7**0****01**0 | - | - |
CV Artha Yola Tama | 09*2**6****05**0 | - | - |
| 0031192206201000 | - | - | |
CV Munir Jaya Konstruksi | 04*2**4****01**0 | - | - |
| 0312132954202000 | - | - | |
| 0650955438201000 | - | - | |
| 0028385946201000 | - | - | |
| 0903518256201000 | - | - | |
CV Cahaya Simpang | 00*4**2****03**0 | - | - |
| 0662994698201000 | - | - | |
CV Hidayah Pangeran Cimpago | 00*2**4****11**0 | - | - |
| 0033351123201000 | - | - | |
| 0026316083201000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
CV Hibatullah Rozak | 06*9**2****12**0 | - | - |
| 0722026036212000 | - | - | |
| 0011160959201000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0914396858201000 | - | - | |
| 0624317830201000 | - | - | |
| 0437296023201000 | - | - | |
| 0029981206201000 | - | - | |
Kunango Jantan | 00*6**8****21**1 | - | - |
| 0713449668201000 | - | - | |
| 0015806763201000 | - | - | |
CV Sepuluh Agustus | 04*4**5****01**0 | - | - |
| 0951715648201000 | - | - |
Uraian Pekerjaan
Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang Guru dan
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 04 2X11 Enam Lingkung
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang
Guru dan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
SDN 04 2X11 Enam Lingkung
Pagu Dana : Rp. 723.261.794,-
Terbilang : Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu
Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah
HPS : Rp. 723.261.794,-
Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh
Terbilang :
Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah
Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
Sumber Dana : APBD (Dana Alokasi Khusus / DAK)
Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan
a. Pada pekerjaan ini ada beberapa uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain :
NO URAIAN PEKERJAAN
A Pembangunan Ruang Perpustakaan
I PENYELENGGARAAN SMK3
II PEKERJAAN PENDAHULUAN
III PEKERJAAN PONDASI
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG
V PEKERJAAN DINDING BANGUNAN
VI PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU, JENDELA & VENTILASI
VII PEK. PENGGANTUNG DAN PENGGUNCI
VIII PEKERJAAN LANTAI
IX PEKERJAAN TANGGA TERAS
X PEKERJAAN KAP ATAP
XI PEKERJAAN PLAFOND
XII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
XIII PEKERJAAN PENGECATAN
B Pembangunan Ruang Guru
I PENYELENGGARAAN SMK3
II PEKERJAAN PENDAHULUAN
III PEKERJAAN PONDASI
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG
V PEKERJAAN DINDING BANGUNAN
VI PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU, JENDELA & VENTILASI
VII PEK. PENGGANTUNG DAN PENGGUNCI
VIII PEKERJAAN LANTAI
IX PEKERJAAN KAP ATAP
X PEKERJAAN PLAFOND
XI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
XII PEKERJAAN PENGECATAN
Pembangunan Ruang Laboratorium
C
Komputer
I PENYELENGGARAAN SMK3
II PEKERJAAN PENDAHULUAN
III PEKERJAAN PONDASI
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG
V PEKERJAAN DINDING BANGUNAN
VI PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU, JENDELA & VENTILASI
VII PEK. PENGGANTUNG DAN PENGGUNCI
VIII PEKERJAAN LANTAI
IX PEKERJAAN KAP ATAP
X
PEKERJAAN PLAFOND
XI
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
XII
PEKERJAAN PENGECATAN
b. Lingkup Kegiatan
Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :
1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen
perencanaan yang ada dan mengacu pada rencana anggaran biaya, jadwal
pelaksanaan pekerjaan,serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan
Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan pekerjaan yang harus
diserahkan /dilaporkan oleh Penyedia Jasa adalah sebagai berikut :
a Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan)
b Actual Check
c As Buil Drawing
d Foto Dokumentasi
e Mutual Check (MC 0)
f Shop Drawing
g Final Quantity
h Schedulle
i Rencana Mutu Kontrak (RMK)
j Justifikasi Teknis
Catatan : Dokumen laporan diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy(file
asli dan hasil scan/foto copy)
c. Lokasi Kegiatan
Lokasi pekerjaan ini berada di SDN 04 2X11 Enam Lingkung Kabupaten
Padang Pariaman.